為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為,農(nóng)場公司審計(jì)人員對3個(gè)獨(dú)立核算單位及社區(qū)進(jìn)行了內(nèi)審。
這次審計(jì)內(nèi)容主要包括內(nèi)控制度執(zhí)行情況、預(yù)算外資金收支、單位預(yù)算執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)管理及以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改和審計(jì)審計(jì)建議落實(shí)情況,檢查了農(nóng)場經(jīng)費(fèi)支出管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化相關(guān)制度的落實(shí)。
通過檢查,審計(jì)部門向各單位出具了書面審計(jì)報(bào)告,對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)。明確指出了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,并針對問題提出切實(shí)可行的整改意見和建議,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)作用。
通過內(nèi)審查找存在問題并不是最終的目的,各單位對存在問題進(jìn)行認(rèn)真整改的同時(shí),切實(shí)把“依法理財(cái),科學(xué)理財(cái),規(guī)范管理”落到實(shí)處,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為,確保各項(xiàng)支出合理有序,提高財(cái)務(wù)綜合管理水平。